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一、机构设置情况
(一)、桂林市投资促进局为市人民政府直属的相当于正处级参照公务员管理的全额拨款事业单位,全局设8个职能科(室),分别为:办公室、外资促进处、内资促进处、项目综合处、区域合作处、重大项目协调督办处、非公经济服务处、非公党建宣传教育处,负责全市对内对外招商引资、经济技术协作、为非公有制经济发展服务工作和督办重大项目的开工运行情况等。
(二)、基本职能
1、贯彻执行国家、自治区和桂林市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规,拟订促进全市招商引资的政策、规定,报市人民政府批准后组织实施。
2、负责管理、协调、指导全市招商引资和投资投诉服务工作,调查、研究全市招商引资、投资软环境建设和投资投诉服务工作情况,向市人民政府提出促进招商、改善投资软环境方面重大问题的建议;会同有关部门协调投资软环境建设的工作。
3、负责拟定全市年度国内外招商计划,报市人民政府批准后组织实施;受市人民政府委托,牵头组织全市性重大招商引资活动;参与本市在中国—东盟博览会中的有关项目招商工作;负责归口办理和协调全市赴国(境)外举办招商引资活动的工作。
4、负责策划、组织实施本市组团参加国内外重大投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;负责牵头组织本市的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。
5、代表市人民政府,依据国家、自治区和桂林市有关法律、法规,受理、协调和处理投资者投诉事项;对投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督,向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办;根据市人民政府的授权,在办理投诉工作中行使调查权、转办督查权、协调权和行政处分建议权。
6、根据本市经济发展规划,参与建立和管理全市招商项目数据库,整合社会及民间投资项目资源,协调市有关部门和县(区)有关项目立项和项目储备工作;组织开展有关项目的前期工作,采取市场化、国际化运作方式招商引资。
7、会同有关部门建立和管理全市招商信息网,开展网络招商,发布招商引资信息;负责全市招商引资有关数据统计;配合有关部门开展全市招商引资的宣传工作;负责国内外招商引资信息的综合分析,向市领导及有关部门提供招商投资动态信息及提出工作建议。
8、受市人民政府委托,负责区域合作、对口支援工作;负责我市拟建友好城市、区、科研院所的前期准备工作和已建友好城市、区、科研院所的日常工作。
9、根据市人民政府授权,负责市级年度招商引资奖励工作的组织和实施。
10、负责设立和管理市招商引资驻外联络机构;负责与外地驻我市办事机构、我市驻外办事机构的信息联络工作;受市人民政府委托,负责外地在本市设立办事机构的审批及管理服务工作。
11、承办市人民政府交办的其他事项。
二、人员构成情况
桂林市投资促进局现有参照公务员管理的事业编制41名。实际在编人数37名,其中在职行政管理人员32名,工勤在职人数5名。本局在职人员中县处级12名,科级20名,其他5名;退休人员24名,处级及处级以上11名,科级12名,其他1名。
第二部分 2015年部门预算报表
详见附件
第三部分 2015年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、2015年收支总体情况
(一)收入预算说明
2015年收入预算463.56万元,同比减少37.52万元,下降了7.49%。其中:一般预算拨款463.56万元,同比减少37.52万元,下降了7.49%。
上年无结余。
(二)支出预算说明
2015年支出总预算463.56万元,基本支出424.161万元,占支出总预算91.5%,同比增加2.75万元,增长0.65%;项目支出39.4万元,占支出总预算8.5%,同比 减少 40.27万元,下降50.55%。
按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:行政运行(商贸)支出预算366.84万元,占支出总预算79.14%,同比增加4.54万元,增长1.25%;一般行政管理事务(商贸)支出预算39.4万元,占支出总预算8.5%,同比减少 40.27万元,下降50.55%;行政单位医疗支出预算18.28万元,占支出总预算3.94%,同比减少1.05万元,下降5.43%;公务员医疗补助支出预算15.72万元,占支出总预算3.39%,同比增加0.09万元,增长0.58%;住房公积金支出预算23.32万元,占支出总预算5.03%,同比减少1.83万元,下降7.28%。
2、按支出经济分类科目划分,共分为 24 类,
(1)、基本工资57.86万元,占支出总预算12.48%,同比减少6.71万元,下降10.4%
(2)、津贴补贴132.64万元,占支出总预算28.61%,同比减少15.62万元,下降10.5%
(3)、 奖金4.82万元,占支出总预算1.04%,同比减少0.56万元,下降10.4%
(4)、社会保障缴费34万元,占支出总预算的7.33%,同比减少1.51万元,下降4.3%
(5)、 办公费3.89万元,占支出总预算0.84%,同比减少0.47万元,下降10.8%
(6)、印刷费4.2万元,占支出总预算0.9%,同比增加0.59万元,上升16.3%
(7)、水费0.81万元,占支出总预算0.17%,同比减少0.09万元,下降10%,
(8)、电费2.44万元,占支出总预算0.53%,同比减少0.27,下降10%
(9)、邮电费1万元,占支出总预算0.22%,同比减少0.11万元,下降10%,
(10)、物业管理费0.59万元,占支出总预算0.13%,同比减少,0.07万元,下降11%
(11)、差旅费22.17万元,占支出总预算4.78%,同比增加2.91万元,上升15.1%
(12)、会议费8.6万元,占支出总预算1.86%,同比减少3.87,下降31%
(13)、培训费13.15万元,占支出总预算2.84%,同比减少2.56,下降16.3%
(14)、公务接待费0.74万元,占支出总预算0.16%,同比减少0.04万元,下降5.1%
(15)、工会经费3.82万元,占支出总预算0.82%,同比减少0.45万元,下降10.6%
(16)、福利费1万元,占支出总预算0.22%,同比减少0.11万元,下降10%
(17)、交通费12万元,占支出总预算2.59%,同比减少1.5万元,下降11.1%
(18)、公务员奖励0.4万元,占支出总预算0.86%,同比减少0.08万元,下降1.67%
(19)、其他商品服务支出5.72万元,占支出总预算1.23%,同比增加0.8万元,上升16.3%
(20)、退休费123.96万元,占支出总预算的26.74%,同比增加12.66万元,上升11.37%
(21)、住房公积金支出23.32万元,占支出总预算的5.03%,、同比减少2.22万元,下降8.7%
(22)、办公设备购置5.65万元,占支出总预算的1.22%,同比增加2.48万元,上升78.2%
(23)、维修(护)费0.78万元,占支出总预算0.17%,同比减少0.08万元,下降9.3%
3、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出的工资福利支出预算213.6万元,占支出总预算46.8%,同比减少12.07万元,下降5.35%;基本支出的商品和服务支出预算47.56万元,占支出总预算10.26%,同比增加2.9万元,增长6.49%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算163万元,占支出总预算35.16%,同比增加11.92万元,增长7.89%。
(2)项目支出预算
项目支出预算39.4万元,占支出总预算8.5%,同比减少40.27万元,下降50.55%。主要原因为部分一次性项目取消等。
二、2015年部门财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出463.56万元,其中:基本支出424.16万元,项目支出39.4万元。具体支出预算如下
(一)一般公共服务支出及商贸事务406.24万元,同比减少35.73万元,增加取消了部分一次性项目。
(二)医疗卫生支出34万元,,同比减少0.96万元,减少原因为在职人员退休,不用再缴纳医疗保险。
(三)住房保障支出23.32万元,同比减少0.83万元,减少原因为退休人员增加,公积金相应减少。
三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费。2015年预算0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。
(二)公务接待费。2015年预算0.74万元,同比减少0.04万元,下降4.9%。主要用于安排自治区专家前来指导业务工作及县区干部来市里洽谈工作的工作餐。
(三)公务用车费。2015年预算12 万元,同比减少1.5万元,下降12.4%。
1、公务用车运行维护费2015年预算12万元,同比减少1.5万元,下降11.1%。
2、公务用车购置2015年预算 0 万元。
桂林市投资促进局
2015年3月12日
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